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明升体育委办2018年部门决算

撰写时间:2019-10-28 15:50     来源:明升体育怎么样委办   


附件1

明升体育本级2018年度部门决算公开参考格式

明升网址最新兴宁区委办

2018年部门决算


目   录


第一部分:区委办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:区委办2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:区委办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释















第一部分:区委办概况

一、主要职能

1)围绕上级和区委总体工作部署,搞好调查研究,收集信息、反映动态,为区委决策提供服务。

2)负责区委日常公文处理,承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

3)负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及上级和区委领导同志批示、指示的催办落实。

4)协助区委领导做好协调工作,促使各部门工作中互相配合、互相支持,提高效率,确保顺利完成工作任务。

5)负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排,做好会务和活动服务工作。

6)负责城区党委系统的机要通讯和密码管理,负责机密文件、信件的传递工作。

7)负责城区的保密工作,指导协调、督促检查城区保密工作开展情况。

8)完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1


第二部分:区委办2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。



表一:收入支出决算总表

单位:万元


收  入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

305.4622

一、一般公共服务支出

 263.9211

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 


 

五、文化体育与传媒支出

 


 

、社会保障和就业支出

 26.4608

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 0.3310

 

 

八、住房保障支出

 15.2493

本年收入合计

305.4622

本年支出合计

 305.9622

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.5

年末结转与结余

 

 

 


 

收入总计

305.9622

支出总计

 305.9622

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

单位:万元                  

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

305.4622 

305.4622 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

263.4211

263.4211

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

263.4211

263.4211

 

 

 

 

 

2013101

 行政运行

181.4924

181.4924

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

80.5327

80.5327

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.3960

1.3960

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.4608

26.4608

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.4608

26.4608

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.4608

26.4608

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.3310

0.3310






21007

计划生育事务

0.3310

0.3310






2100799

其他计划生育事务支出

0.3310

0.3310






221

住房保障支出

15.2493

15.2493






22102

住房改革支出

15.2493

15.2493






2210201

 住房公积金

15.2493

15.2493






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。










表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

305.9622 

223.5335

84.4287

 

 

 

201

一般公共服务支出

263.921

181.4924

82.4287

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

263.4211

181.4924

81.9287

 

 

 

2013101

 行政运行

181.4924

181.4924

0.00

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

80.5327

0.00

80.5327

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.3960

0.00

1.3960

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.5

0.00

0.5

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

0.5

0.00

0.5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.4608

26.4608

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.4608

26.4608

0.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.4608

26.4608

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

0.3310

0.3310

0.00




21007

计划生育事务

0.3310

0.3310

0.00




2100799

其他计划生育事务支出

0.3310

0.3310

0.00




221

住房保障支出

15.2493

15.2493

0.00




22102

住房改革支出

15.2493

15.2493

0.00




2210201

 住房公积金

15.2493

15.2493

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。










表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

305.4622

一、一般公共服务支出

18

263.9211 

263.9211

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

26.4608 

26.4608

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

0.3310 

0.3310

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

15.2493 

15.2493

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

305.4622 

本年支出合计

29

305.9622 

年初财政拨款结转和结余

13

0.5 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

0.5 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

305.9622

合计

34

305.9622 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

305.9622

223.5335 

 

201

一般公共服务支出

263.9211

181.4924

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

263.4211

181.4924 

 

2013101

 行政运行

181.4924

181.4924 

 

2013102

一般行政管理事务

80.5327

 

80.5327

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.3960

 

1.3960

20136

其他共产党事务支出

0.5


0.5

2013602

一般行政管理事务

0.5


0.5

208

社会保障和就业支出

26.4608

26.4608


20805

行政事业单位离退休

26.4608

26.4608


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.4608

26.4608


210

医疗卫生与计划生育支出

0.3310

0.3310


21007

计划生育事务

0.3310

0.3310


2100799

其他计划生育事务支出

0.3310

0.3310


221

住房保障支出

15.2493

15.2493


22102

住房改革支出

15.2493

15.2493


2210201

 住房公积金

15.2493

15.2493


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

202.1638 

302

商品和服务支出

 21.0387

30101

基本工资

48.4761

30201

办公费

 2.1008

30102

津贴补贴

92.6349

30202

印刷费

 0.0312

30103

奖金

3.9253

30207

邮电费

 2.0830

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.4608

30211

差旅费

 2.0040

30112

其他社会保障缴费

0.4174

30216

培训费

 0.0476




30217

公务接待费

0.1310




30228

工会经费

2.4161




30239

其他交通费用

12.2250

30199

其他工资福利支出

 15


其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 0.331

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

 

……

……

 

30307

医疗费补助

 0.331

31099

其他资本性支出

 

……

……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

购房补贴

 

30401

企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

……

……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

202.4948

公用经费合计

 21.0387

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 


 

 

 

 1

1

 

 

 

 

 1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


区委办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

第三部分:区委办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入305.9622万元,其中本年收入305.4622万元,2017年度决算数减少9.0278万元,下降2.51%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入305.4622万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加46.4522万元,增长17.93%,主要原因是工资收入调整及社会保障就业基数调整

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数无变化

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数无变化

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数无变化

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数无变化

6.上年结转和结余0.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少100.48万元,下降99.50%,主要原因是厉行节约及城区财政划拨调整

(二)本部门2018年度总支出305.9622万元,其中本年支出305.9622万元,2017年度决算数增加47.3322万元,增长18.30%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)263.9211万元:主要用于保证部门日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及保密工作、机要工作、办公设备购置与维护费、改革及政策研究专项工作等方面的项目支出。2017年度决算数增加31.4211万元,增长13.51%,主要原因是项目计划调整

2.社会保障和就业(类)26.4608万元:主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加13.3808万元,增长102.30%,主要原因是调整机关事业单位基本养老保险

3.医疗卫生与计划生育0.331万元:主要用于独生子女保健费等。2017年度决算数减少0.129万元,下降28.04%,主要原因是申请人员变动

4.住房保障支出(类)15.2493万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加2.6493万元,增长21.03%,主要原因是社会保障就业基数调整

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数无变化

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少101.36万元,下降100%,主要原因是厉行节约,财政划拨调整

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

区委办2018年度一般公共预算支出305.4622万元,2017年度决算数增加46.8322万元,增长18.11%其中:基本支出223.5335万元,项目支出81.9287万元。

区委办2018年度一般公共预算支出年初预算为460.2388万元,支出决算为305.9622万元,完成年初预算的66.48%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为421.1225万元,支出决算为263.9211万元,完成年初预算的62.67%。年初预算因客观条件变化故存在差异。主要用于保证部门日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及保密工作、机要工作、办公设备购置与维护费、改革及政策研究专项工作等方面的项目支出。

其中,党委办公厅(室)及相关机构事务(款)263.4211万元,行政运行181.4924万元,一般行政管理事务80.5327万元。

(二)社会保障和就业年初预算为24.1608万元,支出决算为26.4608万元,完成年初预算的109.52%年初预算因客观条件变化故存在差异。主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

其中,行政事业单位离退休26.4608万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出26.4608万元。

(三)医疗卫生与计划生育年初预算为0.459万元,支出决算为0.331万元,完成年初预算的72.11%主要用于独生子女保健费等。

其中,计划生育事务0.331万元,其他计划生育事务支出0.331万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为14.4965万元,支出决算为15.2493万元,完成年初预算的105.19%。主要原因是基数调整。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

其中,住房改革支出15.2493万元,住房公积金15.2493万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出223.5335万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出202.1638万元,完成年初预算的126.40%年初预算因客观条件变化故存在差异

(二)商品和服务支出21.0387万元,完成年初预算的100.98%年初预算因客观条件变化故存在差异

(三)对个人和家庭的补助支出0.331万元,完成年初预算的72.11%,主要原因是财政调整。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

区委办2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加无变化

区委办2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,年初无预算

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   万元;公务用车购置及运行费支出决算   万元;公务接待费支出决算    万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排   机关所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,区委办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出1万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出21.0387万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0.2036万元,增长0.98%年初预算因客观条件变化故存在差异

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门共组织对政策研究工作、“成立改革办”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出27万元,政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看,明升体育怎么样委办按照项目绩效年度目标要求,积极开展城区课题研究,及时完成城区重要会议文稿起草工作的前期调研,按质按量完成了文稿起草工作,按时完成年度目标,合规开支政策研究专项工作经费。同时,积极开展城区改革发展专题调研,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求,较好的完成了区委和领导小组交办的任务,按时完成年度目标,合规开支改革办专项工作经费。











第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)







附件2  2018年度部门决算公开表格提数

软件参数使用说明


一、安装决算公开任务参数

(一)点击2018年度部门决算报表软件的图标进入软件主界面(关闭数据录入界面),点击“装入”按钮,弹出“数据装入向导”对话框。

(二)点击“数据装入向导”对话框的按钮,选择“2018年度部门决算公开.jio”参数。

(三)点击“下一步”,选择“装入到新建任务”,点击“确定,“下一步”,“开始”参数安装完成后点击“确定”关闭对话框。最后弹出提示对话框“要将新装入的任务作为当前任务吗”,选择“”。


二、数据提取流程

确认当前任务为“2018年度部门决算公开”。

(一)提取封面代码。

在软件主界面中选择“录入\封面代码提取”菜单;

弹出“代码提取”对话框,来源任务点击选择“2018年度部门决算报表”;

来源数据库选择对应数据库,点击“提取”按钮弹出“代码提取——选择单位”对话框,选中需要提取的单位,点击“确定”。

弹出信息提示,点击“关闭”完成封面代码提取。

()提取数据。

在软件主界面中选择“录入\提取决算数据”菜单;点击“运算”;点击“确定”,完成数据提取。

三、导出公开表格

(一)在数据录入界面中(“2018年度部门决算公开”任务),点击“传送”菜单下“导出Excel文档”按钮,选择需要导出的单位。(二)在导出Excel选项中需把“导出前转换金额单位”和“没有数据也导出空表”选上,金额转换统一为“万元”和“保留两位数”,转换方式为“简单四舍五入转换”。

四、其他注意事项

公开时需要调整涉密或敏感信息的,可在导出的Excel文档中调整。




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