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明升体育工商业联合会 2018年部门决算公开

撰写时间:2019-10-28 10:43     来源:明升体育工商业联合会   


明升体育工商业联合会(局、办)

2018部门决算公开



















目   录


第一部分:明升体育工商业联合会(局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:明升体育工商业联合会(局、办)2018部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:明升体育工商业联合会(局、办)2018度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:明升体育工商业联合会(局、办)概况

一、主要职能

明升网址最新明升体育工商业联合会19941128日成立,是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,是党领导的统一战线的重要组织和人民政协的重要界别,其基本特征是统战性、经济性、民间性有机统一。

主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、部门决算单位构成

明升体育工商业联合会


第二部分:明升体育工商业联合会(局、办)2018度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

52.26

一、一般公共服务支出

28

44.61

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

4.67


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.09


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

2.76


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

52.26

本年支出合计

50

52.13

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.46

年末结转和结余

52

0.59


26



53


总计

27

52.72

总计

54

52.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表(单位:万元)


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

52.26

52.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

44.74

44.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

44.74

44.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

 行政运行

33.79

33.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

10.95

10.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表(单位:万元)


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

52.13

41.31

10.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

44.61

33.79

10.82

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

44.61

33.79

10.82

0.00

0.00

0.00

2012801

 行政运行

33.79

33.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

10.82

0.00

10.82

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况


表四:财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)



收    入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

52.26

一、一般公共服务支出

28

44.61

44.61

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

4.67

4.67

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.09

0.09

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

2.76

2.76

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

52.26

本年支出合计

49

52.13

52.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.46

年末财政拨款结转和结余

50

0.59

0.59

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.46


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

52.72

总计

54

52.72

52.72

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算总表(单位:万元)


项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

52.13

41.31

10.82

201

一般公共服务支出

44.61

33.79

10.82

20128

民主党派及工商联事务

44.61

33.79

10.82

2012801

 行政运行

33.79

33.79

0.00

2012802

一般行政管理事务

10.82

0.00

10.82

208

社会保障和就业支出

4.67

4.67

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.67

4.67

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.67

4.67

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.09

0.09

0.00

21007

计划生育事务

0.09

0.09

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.09

0.09

0.00

221

住房保障支出

2.76

2.76

0.00

22102

住房改革支出

2.76

2.76

0.00

2210201

 住房公积金

2.76

2.76

0.00






注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

38.40

302

商品和服务支出

2.83

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

9.65

30201

 办公费

0.36

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

17.80

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

0.74

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.67

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.18

31005

 基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.07

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

2.76

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.01

31010

 安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

2.70

30214

 租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.09

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.09

30225

 专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.48

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

1.80







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

38.48

公用经费合计

2.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2018度预算数

2018度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.30

0

0

0

0

0.30

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:明升体育工商业联合会(局、办)没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,故本表无数据。


第三部分:明升体育工商业联合会(局、办)2018度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计52.72万元。

1.财政拨款收入52.26万元,为财政当年拨付的资金。2017年增加15.76万元,增长43.18%

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 (二)支出总计52.72万元。包括:本年支出52.13万元和年末结余0.59万元。本年支出52.13万元,较2017年增加12.70万元,增长32.22%。其中:

1.一般公共服务44.61万元:主要用于工资福利支出30.96万元,商品和服务支出11.06万元,对个人和家庭补助0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出2.58万元。

2.社会保障和就业4.67万元:主要用于在职在编人员社会保障支出及离退休人员管理方面的支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4.67万元。

3.医疗卫生与计划生育支出0.09万元,主要用于其他计划生育事务支出0.09万元。主要用于对个人和家庭的补助中的生活补助0.09万元。

4.住房保障支出(类)2.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


二、2018年度一般公共预算支出决算情况

明升体育工商业联合会(局、办)2018年度一般公共预算支出年初预算为44.22万元,支出决算为52.14万元,完成年初预算的118%

一般公共服务支出年初预算为36.51万元,支出决算为44.61万元,完成年初预算的123%。主要用于民主党派及工商联事务支出44.61万元,包括行政运行33.79万元、一般行政管理事务10.82万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为4.75万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的99%。主要用于行政事业单位离退休4.67万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出4.67万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.10万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算数的99%。主要用于计划生育事务支出0.09万元,包括其他计划生育事务支出0.09万元。

(四)住房保障支出年初预算为2.85万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的99%。主要用于住房改革支出2.76万元,其中住房公积金2.76万元。

2018年度一般公共预算支出52.13万元,2017年增加12.70万元,增长32.22%其中:基本支出41.31万元,项目支出10.82万元。

基本支出41.31万元,2017年增加11.29万元,增长37.63%其中:

1、一般公共服务33.79万元:主要用于人员经费30.96万元,日常公用经费2.83万元;其中工资福利支出30.96万元,商品和服务支出2.83万元。

2.社会保障和就业4.67万元:主要用于在职在编人员社会保障支出及离退休人员管理方面的支出。 其中机关事业单位养老保险缴费支出4.67万元,归口管理的行政单位离退休0万元,其他行政事业单位离退休支出0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出0.09万元,主要用于其他计划生育支出0.09万元,用于对个人和家庭补助中的生活补助0.09万元

4.住房保障支出(类)2.76万元:主要用于按照国家政策规定向在职在编职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

项目支出10.82万元,2017年增加1.41万元,增长14.97%其中:

一般公共服务10.82万元:主要用于一般行政管理事务支出10.82万元。其中用于商品和服务支出8.24万元,分别为办公费4.61万元、印刷费0.60万元、会议费2.98万元、专用材料费0.05万元;其他资本性支出2.58万元,主要为办公设备购置费2.58万元支出。


三、2018度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为35.22万元,支出决算为41.31万元,完成年初预算的118%

(一)工资福利支出年初预算为31.45万元,本年支出为38.40万元,完成年初预算的122%

)商品服务支出年初预算为3.66万元,本年支出为2.83万元,完成年初预算的78%

)对个人和家庭的补助支出年初预算为0.10万元,本年支出为0.09万元,完成年初预算的90%

)基本建设支出年初预算为0,本年支出为0万元,与年初预算持平。

)资本性支出年初预算为0,本年支出为0万元,与年初预算持平。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出41.31万元,2017年增加11.29万元,增长37.63%其中:

人员经费38.48万元,2017年增加9.34万元,增长32.05%1工资福利支出38.40万元,主要包括:基本工资9.65万元、津贴补贴17.80万元、奖金0.74万元、机关事业单位养老保险缴费4.67万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金2.76万元、其他工资福利支出2.70万元2、其他对个人和家庭的补助0.09万元,包括生活补助0.09万元、奖励金0万元等。

公用经费2.83万元,2017年增加1.95万元,增长223.54%。主要为商品服务支出2.83万元,主要包括:办公费0.36万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.18万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修费0.01万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.48万元、福利费0万元、公务用车运行和维护费0万元、其他交通费用1.80万元、其他商品和服务支出0万元。

四、2018度政府性基金支出决算情况

明升体育工商业联合会(局、办)2018度政府性基金支出0万元,2017度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2017年数据保持持平。

明升体育工商业联合会(局、办)2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出0万元,初预算数0.30万元,与上年持平与预算数对比,下降100%,原因为八项规定,例行节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排明升体育工商业联合会(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018明升体育工商业联合会(局、办)、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

公务接待费支出0万元国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费年初预算为0.30万元,本年支出0万元,较预算下降0.3万元,下降100%,原因为八项规定,例行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018本部门机关运行经费支出2.83万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)较2017度决算数增加1.98万元,增长223.54%

(二)政府采购支出情况说明。

2018本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金3万元,自评覆盖率达到100%

共组织对学习培训、非公有制经济人士理想信念教育实践活动2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指明升网址最新本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)




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