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明升体育交通运输局 2018年部门决算

撰写时间:2019-10-28 10:53     来源:明升体育交通运输局   


明升体育本级2018年度部门决算公开

明升网址最新明升体育怎么样交通运输局2018年部门决算(汇总)


 


第一部分:交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:交通运输局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:交通运输局概况


第一部分:明升体育交通运输局概况

一、主要职能

明升体育交通运输局职能范围包括:

1)贯彻执行国家、自治区和明升网址最新有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划;参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,贯彻实施有关政策和执行相关标准;指导公路、水路运输、城市公共交通运输行业有关体制改革工作;

2)承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;

3)负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理;组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区、明升网址最新和城区政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、明升网址最新和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管;

4)承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调公路、水路交通基础设施的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招标活动;

5)指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作;

6)指导城区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作;

7)依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法(含治理公路超限)工作;指导港口设施保安工作;

8)对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作;

9)负责辖区公路、水路交通运输行业的指导服务、监督管理及调查统计;监管水路运输市场经营行为,查处违法运输行为,保护合法经营者的权益;依法对辖区三类机动车及摩托车维修经营许可受理审查和资质管理,对从事水路运输活动的企业、船舶的资质进行审核、批准、颁发有关证照并实行监督管理;协助拟订城区公路、水路运输行业发展规划;负责有关水路交通基础设施项目的建设和监督管理;

10)执行国家和自治区、明升网址最新有关乡村公路及相关基础设施建设、管理、养护的法律法规、规章、政策和质量技术标准,组织实施辖区内乡村公路的建设、管理和养护工作。对乡村公路建设进行监督、检验和指导;依法履行辖区内乡村公路的路政管理职责,实施路政监督检查,保障公路完好、平整、畅通;做好安全生产工作;

11)承办城区人民政府交办的其它有关事项。

二、部门决算单位构成

2018年底,明升体育怎么样交通运输局行政编制3人,在职在编3人。


第二部分:交通运输局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表一:收入支出决算总表






财决批复01

部门:明升体育交通运输局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1766.74

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

542.95

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

27.32


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.28


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

570.67


12


十二、农林水支出

41

390.64


13


十三、交通运输支出

42

830.47


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

22.66


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

9.00

本年收入合计

22

1766.74

本年支出合计

51

1851.04

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

471.74

其中:提取职工福利基金

53

0.00

其中:项目支出结转和结余

25

466.78

转入事业基金

54

0.00


26


年末结转和结余

55

387.44


27


其中:项目支出结转和结余

56

387.44


28



57


总计

29

2238.49

总计

58

2238.49







表二:收入决算表











财决批复02

部门:明升体育交通运输局







金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1766.74

1766.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

556.03

556.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

22.08

22.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

22.08

22.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

533.95

533.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

65.56

65.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

468.40

468.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

458.26

458.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

285.92

285.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

41.12

41.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

172.34

172.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

172.34

172.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

694.31

694.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

666.41

666.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

56.18

56.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

6.46

6.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

328.10

328.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

275.50

275.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


表三:支出决算表










财决批复03

部门:明升体育交通运输局





金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1851.04

345.95

1505.09

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.28

0.05

0.23

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

570.67

0.00

570.67

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

36.72

0.00

36.72

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

36.72

0.00

36.72

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

533.95

0.00

533.95

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

65.56

0.00

65.56

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

468.40

0.00

468.40

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

390.64

1.98

388.66

0.00

0.00

0.00

21301

农业

258.84

1.98

256.87

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

212.80

0.00

212.80

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

42.81

1.98

40.83

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

131.79

0.00

131.79

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

131.79

0.00

131.79

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

830.47

293.94

536.53

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

765.13

293.94

471.19

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

56.18

56.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

6.46

0.00

6.46

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

26.18

0.00

26.18

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

396.74

0.00

396.74

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

279.57

237.76

41.81

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

65.34

0.00

65.34

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

34.90

0.00

34.90

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

30.44

0.00

30.44

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.66

22.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.66

22.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

22.66

22.66

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00




表四:财政拨款收入支出决算总表








财决批复04

部门:明升体育交通运输局







金额单位:元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1223.79

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

542.95

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

27.32

27.32

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.28

0.28

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

570.67

36.72

533.95


12


十二、农林水支出

39

390.64

390.64

0.00


13


十三、交通运输支出

40

830.47

830.47

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

22.66

22.66

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

9.00

0.00

9.00

本年收入合计

22

1766.74

本年支出合计

49

1851.04

1308.09

542.95

年初财政拨款结转和结余

23

471.74

年末财政拨款结转和结余

50

387.44

387.44

0.00

一般公共预算财政拨款

24

471.74


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

2238.49

总计

54

2238.49

1695.53

542.95







表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

















财决批复05

部门:明升体育交通运输局












金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

471.74

4.96

466.78

1223.79

340.99

882.80

1308.09

345.95

962.14

387.44

0.00

387.44

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

27.32

27.32

0.00

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

27.32

27.32

0.00

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

27.32

27.32

0.00

27.32

27.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.28

0.05

0.23

0.28

0.05

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.05

0.05

0.00

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.05

0.05

0.00

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.23

0.00

0.23

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.23

0.00

0.23

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

14.64

0.00

14.64

22.08

0.00

22.08

36.72

0.00

36.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

14.64

0.00

14.64

22.08

0.00

22.08

36.72

0.00

36.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.64

0.00

14.64

22.08

0.00

22.08

36.72

0.00

36.72

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.99

0.00

1.99

458.26

1.98

456.28

390.64

1.98

388.66

69.61

0.00

69.61

0.00

21301

农业

1.99

0.00

1.99

285.92

1.98

283.94

258.84

1.98

256.87

29.07

0.00

29.07

0.00

2130110

执法监管

0.00

0.00

0.00

4.81

0.00

4.81

3.24

0.00

3.24

1.57

0.00

1.57

0.00

2130142

农村道路建设

0.00

0.00

0.00

240.00

0.00

240.00

212.80

0.00

212.80

27.20

0.00

27.20

0.00

2130199

其他农业支出

1.99

0.00

1.99

41.12

1.98

39.14

42.81

1.98

40.83

0.30

0.00

0.30

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

172.34

0.00

172.34

131.79

0.00

131.79

40.54

0.00

40.54

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

172.34

0.00

172.34

131.79

0.00

131.79

40.54

0.00

40.54

0.00

214

交通运输支出

453.99

3.84

450.15

694.31

290.10

404.21

830.47

293.94

536.53

317.83

0.00

317.83

0.00

21401

公路水路运输

411.18

3.84

407.34

666.41

290.10

376.31

765.13

293.94

471.19

312.46

0.00

312.46

0.00

2140101

行政运行

0.00

0.00

0.00

56.18

56.18

0.00

56.18

56.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

6.46

0.00

6.46

6.46

0.00

6.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

26.00

0.00

26.00

0.18

0.00

0.18

26.18

0.00

26.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

303.34

0.00

303.34

328.10

0.00

328.10

396.74

0.00

396.74

234.70

0.00

234.70

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

81.84

3.84

78.00

275.50

233.92

41.58

279.57

237.76

41.81

77.77

0.00

77.77

0.00

21406

车辆购置税支出

42.81

0.00

42.81

27.90

0.00

27.90

65.34

0.00

65.34

5.37

0.00

5.37

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

7.00

0.00

7.00

27.90

0.00

27.90

34.90

0.00

34.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

35.81

0.00

35.81

0.00

0.00

0.00

30.44

0.00

30.44

5.37

0.00

5.37

0.00

221

住房保障支出

1.12

1.12

0.00

21.54

21.54

0.00

22.66

22.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.12

1.12

0.00

21.54

21.54

0.00

22.66

22.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1.12

1.12

0.00

21.54

21.54

0.00

22.66

22.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表










财决批复06

部门:明升体育交通运输局






金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

324.86

302

商品和服务支出

21.04

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

120.57

30201

办公费

7.08

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

93.87

30202

印刷费

0.32

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

3.10

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

41.10

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.32

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.63

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

16.24

30211

差旅费

2.41

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

22.66

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.30

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.05

30215

会议费

0.09

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.62

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1.65

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.44

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.05

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

3.30







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

2.21




人员经费合计

324.91

公用经费合计

21.04



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表













公开07

部门:明升体育交通运输局








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
















财决批复07

部门:明升体育交通运输局











金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

542.95

0.00

542.95

542.95

0.00

542.95

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

533.95

0.00

533.95

533.95

0.00

533.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

533.95

0.00

533.95